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****关于户****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于户****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:马俊杰
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654021
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**伊**
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:****
采购单位联系人和联系方式:马俊杰:155****7136
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****55494
采购单位预算编码:122061
三、成交信息
成交日期:2026年3月8日
总成交金额(元):4129 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区******伊**吉里于孜镇吉里于孜大街33号 | 4129.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | RSGWxtq8_ 户外椅子凳子/万象组合/乐高/拼图/压力玩偶/可升降座椅/橡皮手指练习器/踩踏石/魔术环/卡纸/奖状/毛球/纽扣/珍珠/手工画/雪花 | A | RSGWxtq8_ | 7 | 85.0 | 595.0 | |
| 2 | 得力 S645 笔用墨水/补充液/墨囊/墨水 | 得力/deli | S645 | 10 | 7.0 | 70.0 | |
| 3 | 索尼 DVD+R 光盘 | 索尼/Sony | DVD+R | 1 | 70.0 | 70.0 | |
| 4 | 得力 53573 胶水 | 得力/deli | 53573 | 3 | 60.0 | 180.0 | |
| 5 | 教师备课本 课业本/教学用本 教案本 | 教 | 教师备课本 | 50 | 13.0 | 650.0 | |
| 6 | 得力 63107 文件夹 | 得力/deli | 63107 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
| 7 | 得力 63107 文件夹 | 得力/deli | 63107 | 11 | 15.0 | 165.0 | |
| 8 | ** 彩色 粉笔 | ** | 彩色 | 60 | 5.0 | 300.0 | |
| 9 | 得力 VB152 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli | VB152 | 7 | 10.0 | 70.0 | |
| 10 | 绿联 80392 数据连接线 | 绿联/Ugreen | 80392 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
| 11 | 得力 0594 双面胶带 | 得力/deli | 0594 | 26 | 2.0 | 52.0 | |
| 12 | 益视 听课记录本 课业本/教学用本 | 益视 | 听课记录本 | 47 | 6.0 | 282.0 | |
| 13 | 得力 66782 笔袋 | 得力/deli | 66782 | 15 | 7.0 | 105.0 | |
| 14 | 得力 70814-60 马克笔 | 得力/deli | 70814-60 | 4 | 66.0 | 264.0 | |
| 15 | 得力 7303S 胶水 | 得力/deli | 7303S | 2 | 72.0 | 144.0 | |
| 16 | 南孚 5号30粒(聚能环4代) 普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号30粒(聚能环4代) | 39 | 3.0 | 117.0 | |
| 17 | 齐心 JP4503-6 胶带/胶纸/胶条 | 齐心/Comix | JP4503-6 | 20 | 12.0 | 240.0 | |
| 18 | 得力 S632 笔用墨水/补充液/墨囊 | 得力/deli | S632 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
| 19 | 得力 79520 各类尺/三角板 | 得力/deli | 79520 | 25 | 5.0 | 125.0 | |
| 20 | 得力(deli)双面胶 | 得力/deli | 30403 | 60 | 3.0 | 180.0 | |
| 21 | 得力档案袋袋 | 得力/deli | 5501 | 110 | 1.0 | 110.0 | |
| 22 | 晨光墨囊钢笔 | 晨光/M G | AFPW5702 | 25 | 6.0 | 150.0 | |
| 23 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: