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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3431
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 睿力恒 FP-TS2201/X 跳绳 | 10 | 2277.0 | 睿力恒\FP-TS2201/X | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7655 办公无线装订本(混)-100张-A5(本) | 500 | 2500.0 | 得力/deli\7655 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8725 筒装磁钉φ30mm(混)(48粒/筒) | 10 | 250.0 | 得力/deli\8725 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8012 切纸机裁刀18"*15"(白灰)(把) | 3 | 585.0 | 得力/deli\8012 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0484 得力/deli 0484 重型省力订书机 (单位:台) | 5 | 575.0 | 得力/deli\0484 | 验收通过 | |
| 6 | 卡尔美 田径运动服 | 50 | 1400.0 | 卡尔美/KELME\分队服 | 验收通过 | |
| 7 | 乃力 裁判用具 | 6 | 840.0 | 乃力\足球角旗 | 验收通过 | |
| 8 | 妙洁 水拖 | 100 | 3500.0 | 妙洁/magic\布质拖布 | 验收通过 | |
| 9 | 卫洋 簸箕 | 110 | 1980.0 | 卫洋\塑料簸箕 | 验收通过 | |
| 10 | ** SM-1061-200 热水瓶 | 20 | 560.0 | **\SM-1061-200 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |