巢湖市人民路小学关于跳绳的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2026年03月08日
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****3431

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2026年3月8日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 睿力恒 FP-TS2201/X 跳绳 10 2277.0 睿力恒\FP-TS2201/X 验收通过
2 得力 7655 办公无线装订本(混)-100张-A5(本) 500 2500.0 得力/deli\7655 验收通过
3 得力 8725 筒装磁钉φ30mm(混)(48粒/筒) 10 250.0 得力/deli\8725 验收通过
4 得力 8012 切纸机裁刀18"*15"(白灰)(把) 3 585.0 得力/deli\8012 验收通过
5 得力 0484 得力/deli 0484 重型省力订书机 (单位:台) 5 575.0 得力/deli\0484 验收通过
6 卡尔美 田径运动服 50 1400.0 卡尔美/KELME\分队服 验收通过
7 乃力 裁判用具 6 840.0 乃力\足球角旗 验收通过
8 妙洁 水拖 100 3500.0 妙洁/magic\布质拖布 验收通过
9 卫洋 簸箕 110 1980.0 卫洋\塑料簸箕 验收通过
10 ** SM-1061-200 热水瓶 20 560.0 **\SM-1061-200 验收通过
11 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 刘张





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