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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M030********00201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 威刚 SE880 移动硬盘 | 威刚/ADataSE880 | 块 | 1.00 | 710 | 710 |
| 2 | 得力 7375 打印/复印纸 | 得力/deli7375 | 箱 | 4.00 | 160 | 640 |
| 3 | 绿联 10328 连接线/连接器/转换器 | 绿联/Ugreen10328 | 根 | 2.00 | 19 | 38 |
| 4 | 绿联 打印机切换器 | 绿联/UgreenCM689 | 台 | 1.00 | 48 | 48 |
| 5 | 公牛 GN-109K 3M 多功能插座 | 公牛/BULLGN-109K 3M | 只 | 2.00 | 58 | 116 |
| 6 | 山泽 电话线 | 山泽/SAMZHE三泽电话线 | 米 | 5.00 | 10.8 | 54 |
| 7 | 中诺 H801 电话机(有绳/无绳/网络) | 中诺/CHINOEH801 | 台 | 1.00 | 387 | 387 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 罗明浔
联系电话: ****702****
传真:
地址: **市长虹大道66号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**小区东2栋203室