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一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6090
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2026年3月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 APYVY28J 打印/复印纸 | 16 | 1760.0 | 晨光/M G\APYVY28J | 验收通过 | |
| 2 | 茶花 58L收纳箱 收纳箱/盒/袋 | 3 | 195.0 | 茶花\58L收纳箱 | 验收通过 | |
| 3 | 好媳妇 旋转拖把 | 2 | 80.0 | 好媳妇\hd7206 | 验收通过 | |
| 4 | 美的 1.5 烧水壶 | 3 | 327.0 | 美的/Midea\1.5 | 验收通过 | |
| 5 | 齐心 EA8510 报告夹 | 3 | 30.0 | 齐心/Comix\EA8510 | 验收通过 | |
| 6 | 妙洁 欢享纸杯 纸杯 | 20 | 200.0 | 妙洁/magic\欢享纸杯 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7757 彩色复印纸 | 13 | 195.0 | 得力/deli\7757 | 验收通过 | |
| 8 | 清风 200抽 抽纸 | 21 | 483.0 | 清风/qingfeng\200抽 | 验收通过 | |
| 9 | 维达 V2833 抽纸 | 16 | 384.0 | 维达/Vinda\V2833 | 验收通过 | |
| 10 | 维达 V2239 抽纸 | 14 | 277.2 | 维达/Vinda\V2239 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 5618 档案盒 | 5 | 90.0 | 得力/deli\5618 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 3344 记事本 | 18 | 504.0 | 得力/deli\3344 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 DL-S822 水笔 | 17 | 476.0 | 得力/deli\DL-S822 | 验收通过 | |
| 14 | 妙洁 垃圾袋 | 24 | 288.0 | 妙洁/magic\50*60cm | 验收通过 | |
| 15 | 南孚 7号2粒(2代) 普通干电池 | 10 | 70.0 | 南孚/NANFU\7号2粒(2代) | 验收通过 | |
| 16 | 金士顿 DT100G3 64G U盘 | 3 | 165.0 | 金士顿/Kingston\DT100G3 64G | 验收通过 | |
| 17 | ** 1071 热水瓶 | 12 | 468.0 | **\1071 | 验收通过 | |
| 18 | 公牛 GN-605 多功能插座 | 12 | 780.0 | 公牛/BULL\GN-605 | 验收通过 | |
| 19 | 晨光 ABS92739 票夹/长尾夹 | 14 | 252.0 | 晨光/M G\ABS92739 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |