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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:张鑫
项目联系电话:130****9533
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:650109
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**市东华北路2839号
采购单位联系人和联系方式:张鑫:130****9533
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****77978
采购单位预算编码:145210
三、成交信息
成交日期:2026年3月8日
总成交金额(元):4850 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**市****市**区米泉北路69号1栋-1层1-1号门面 | 4850.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 金值 **粉笔彩色无尘粉笔 | 金值 | 彩色无尘粉笔 | 60 | 3.5 | 210.0 | |
| 2 | 金值 **粉笔 JK5038白色粉笔 | 金值 | JK5038 | 60 | 2.5 | 150.0 | |
| 3 | 285 英雄/HERO 钢笔 | 英雄/HERO | 285 | 70 | 9.0 | 630.0 | |
| 4 | 204 笔用墨水/补充液/墨囊 英雄/HERO 钢笔/签字笔墨水 | 英雄/HERO | 204 | 50 | 3.0 | 150.0 | |
| 5 | S782 替芯/铅芯 得力/deli 0.5mm按动替芯中性笔芯 | 得力/deli | S782 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
| 6 | 卫洋 WY-002 芨芨草大扫把 | 卫洋 | WY-002 | 30 | 25.0 | 750.0 | |
| 7 | A4 a4 70g84000 彩喷纸 得力/deli A4纸打印纸复印纸 | 得力/deli | A4 a4 70g84000 | 2 | 170.0 | 340.0 | |
| 8 | 30400 得力9mm10y9.1m双面胶带 | 得力/deli | 30400 | 60 | 1.0 | 60.0 | |
| 9 | 卫洋 001 笤帚硬毛塑料扫把 | 卫洋 | 001 | 60 | 10.0 | 600.0 | |
| 10 | GA1199C 毛巾/面巾/方巾 金号 毛巾纯棉100%纯棉洗脸毛巾 | 金号 | GA1199C | 70 | 12.0 | 840.0 | |
| 11 | 板纸 梦庭 一次性杯子纸杯100只 | 梦庭 | 100 | 5 | 8.0 | 40.0 | |
| 12 | 创易 CY0130 文件夹/拉杆夹/抽杆夹 | 创易 | CY0130 | 210 | 1.0 | 210.0 | |
| 13 | 南孚 7号无汞碱性电池 普通干电池/7号电池 | 南孚/NANFU | 7号无汞碱性电池 | 100 | 2.5 | 250.0 | |
| 14 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池/5号电池 | 南孚/nanfu | 5号碱性电池 | 60 | 2.5 | 150.0 | |
| 15 | 晨光 ADM94584 文件袋 | 晨光/M G | ADM94584 | 100 | 1.5 | 150.0 | |
| 16 | 晨光 K-35 中性笔 | 晨光/M G | K-35 | 5 | 24.0 | 120.0 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: