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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M030********00012
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 k35 晨光(M G)文具K35/0.5mm黑色中性笔12支/盒 | 晨光/M Gk35 | 支 | 2.00 | 26.4 | 52.8 |
| 2 | 宜洁 航空杯一次性杯子商用加厚透明塑料硬杯水杯奶茶杯 180ml 3包【10只/包共30只】塑杯 | 宜洁/yekee宜洁航空杯一次性杯子商用加厚透明塑料硬杯水杯奶茶杯 180ml 3包【10只/包共30只】 | 个 | 7.00 | 10 | 70 |
| 3 | 晨光 风速Q7 风速Q7 中性笔 0.5mm黑色考试水笔Q7办公商务学习开学签字笔水笔碳素笔芯黑色0.5mm学生用红色墨兰蓝办公文具用品 | 晨光/M G风速Q7 | 支 | 24.00 | 1 | 24 |
| 4 | 晨光快干**(透明圆)AYZ97512 | 晨光/M GAYZ97512 | 个 | 2.00 | 5 | 10 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郑玲玲
联系电话: ****091****
传真:
地址: 永叔路99号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**省**市**区建设西路199号4栋
附件信息: