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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****4863X****10601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AEQ918N3 (适用于MG-1600)硒鼓 | 晨光/M GAEQ918N3 | 支 | 2.00 | 100 | 200 |
| 2 | 英雄 201 笔用墨水/补充液/墨囊 | 英雄/HERO201 | 瓶 | 30.00 | 3.5 | 105 |
| 3 | 得力 S271 黑色金属学生练字 钢笔 | 得力/deliS271 | 支 | 11.00 | 10 | 110 |
| 4 | 晨光 APYF5T74 A5/25K活页笔记本 PU/PVC笔记本 | 晨光/M GAPYF5T74 | 本 | 24.00 | 22 | 528 |
| 5 | 兄弟 TN-2312 原装兄弟适用HL-2260 HL-2260D HL-2560DN DCP-7080打印机粉盒墨盒粉仓标准粉盒1200页 硒鼓 | 兄弟/BROTHERTN-2312 | 支 | 2.00 | 150 | 300 |
| 6 | 得力 A405 中性笔 | 得力/deliA405 | 盒 | 16.00 | 18 | 288 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 机构管理员
联系电话: 152****0299
传真:
地址: **生产建设兵团第一师**市托峰大道
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: