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项目名称:****关****超市采购项目
项目编号:****
本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:陈道龙
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: /
三、成交信息
交易方式: 议价采购
成交日期:2026年3月9日
总成交金额(元):16489 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省宣****社区**北路170号 | 16489.0 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 喷水壶裁判用具 | 无品牌 | 喷水壶 | 40 | 12.0 | 480.0 | |
| 2 | 得力 8725 磁钉 | 得力/deli | 8725 | 15 | 30.0 | 450.0 | |
| 3 | 防护喷剂喷剂其它防护用品 | 无品牌 | 辣椒喷剂 | 1 | 35.0 | 35.0 | |
| 4 | 得力 随身手电筒 手电筒 | 得力/deli | 随身手电筒 | 1 | 45.0 | 45.0 | |
| 5 | 百科全书《走进大先生》 | 2 | 55.0 | 110.0 | |||
| 6 | 得力 0478 订书机 | 得力/deli | 0478 | 5 | 30.0 | 150.0 | |
| 7 | 爱特福 84消毒液 家居消毒液 | 爱特福 | 84消毒液 | 90 | 5.0 | 450.0 | |
| 8 | 晨光 AJDN7663 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M G | AJDN7663 | 220 | 1.0 | 220.0 | |
| 9 | 得力 6009 办公剪刀 | 得力/deli | 6009 | 20 | 5.0 | 100.0 | |
| 10 | 得力 0027 订书钉 | 得力/deli | 0027 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
| 11 | 得力 22250 PU/PVC笔记本 | 得力/deli | 22250 | 220 | 13.0 | 2860.0 | |
| 12 | 南孚 电池/电力配件 | 南孚/NANFU | 南孚 1号 | 64 | 10.0 | 640.0 | |
| 13 | 乃力 充气针裁判用具 | 乃力 | 充气针 | 10 | 1.5 | 15.0 | |
| 14 | 森桓 手推车轮其它手动工具 | 森桓 | 手推车轮 | 28 | 22.0 | 616.0 | |
| 15 | 晨光 MG-7105 胶棒 | 晨光/M G | MG-7105 | 320 | 2.5 | 800.0 | |
| 16 | 晨光 MG6128 替芯/铅芯 | 晨光/M G | MG6128 | 330 | 14.0 | 4620.0 | |
| 17 | 晨光 K39 中性笔 | 晨光/M G | K39 | 880 | 1.8 | 1584.0 | |
| 18 | 金号 GA1095W 毛巾/面巾/方巾 | 金号 | GA1095W | 220 | 14.0 | 3080.0 | |
| 19 | 乃力 定制旗帜裁判用具 | 乃力 | 定制旗帜 | 2 | 42.0 | 84.0 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话: