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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0099
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 拖把/水拖 | 5 | 75.0 | 无品牌\00258 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9574 垃圾袋 | 100 | 350.0 | 得力/deli\9574 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 垃圾袋/礼品袋/盒/塑料袋/ | 20 | 700.0 | 得力/deli\LJD05 | 验收通过 | |
| 4 | 汉超 塑料凳/其它椅子/ | 6 | 180.0 | 汉超\塑料凳 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 大扫把 | 2 | 52.0 | 得力/deli\竹扫把 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 橡胶手套/保暖手套 | 10 | 350.0 | 得力/deli\橡胶手套 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 签约本/万用手册 | 4 | 100.0 | 得力/deli\02 | 验收通过 | |
| 8 | 立白 柠檬去油1.5kg 洗洁精 | 10 | 128.0 | 立白/Liby\柠檬去油1.5kg | 验收通过 | |
| 9 | 妙洁 0639 扫把 | 10 | 285.0 | 妙洁/magic\0639 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |