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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0784
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 妙洁 保鲜袋 保鲜膜/保鲜袋 | 20 | 240.0 | 妙洁/magic\保鲜袋 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 签约本 | 4 | 112.0 | 得力/deli\7623 | 验收通过 | |
| 3 | 公牛 GN-605 3米 电源插座 | 15 | 1170.0 | 公牛/BULL\GN-605 3米 | 验收通过 | |
| 4 | 金鸟 A4 70g 打印/复印纸 | 3 | 630.0 | 金鸟/KINCHO\A4 70g | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |