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****医院财务与内控管理,保障财务收支、预算执行、财务报表及内部控制工作合法合规、真实有效,我院拟通过院内询价采购方式选定审计服务机构,欢迎符合资格条件的供应商参与报价。
1.项目名称:****2025年度审计业务服务项目;
2.项目编号:****;
3.采购预算:25000.00元
4.服务期限:入驻进场之日起5个工作日内完成全部审计工作并出具正式报告;
5.采购需求:
(1)财务收支及预算执行审计。
(2)财务报表审计。
(3)内部控制风险评估报告。
(4)内部控制评价报告等审计业务服务。
6.采购方式:院内询价采购
7.参与条件
(1)具备审计行业相关资质。
(2)要求该供应商提供的项目团队:至少包含2名注册会计师,且负责人至少具备5年相关工作经验。
(3)****公司。
(4)具备良好的企业信誉和业绩记录。
8.报名方式:凡有意参加竞价者,请于2026年3月13日,9:30准时持所需文件送至****民康院区7楼会议室,申请时需提供以下文件(文件密封并加盖骑缝章):
附件1《报名登记表》;
附件2《响应文件》:①承诺书;②政采云账户截图;③保密承诺书;④报价表。标书代写
9.项目联系人:李老师 联系电话:0431-****9829
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2026年3月9日