招标详情
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相关单位:
***********公司企业信息
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订单号:****
是否有计划采购:否
本次成交金额:¥95000.0
采购单位:****
联系人:贺涓
联系电话:186****3816
成交供应商:****(普通合伙)
成交日期:2026-03-09 15:22:41
执行方式:直购
成交标的:
| 商品名称 | 品目 | 品牌 | 型号 | 数量 | 最低价 | 单价 | 小计 |
采购品目:审计服务
采购需求:一、采购需求 1.年度财务收支审计 对中心年2025度预算执行、财务收支、资产管理、专项资金使用情况进行审计。 2.专项审计 对上级部门下达专项进行重点****政府采购项目。 3.政府采购专项 ****政府采购工作进行培训及指导。 4.内部控制审计与评价 协助对单位内控制度、流程、风险点提出整改建议。 5.跟踪审计 对2026年度预算执行、财务收支等工作进行跟踪审计并提出合理建议。 二、工作成果 出具正式审计报告(含审计结论、问题清单、整改建议)。 提供审计工作底稿、取证材料、相关明细表。 配合主管部门、财政、审计等部门的检查与复核。 对审计资料严格保密,不对外泄露。 三、资质要求 供应商为****事务所,持有合法营业执照、执业证书。 熟悉事业单位会计制度、政府采购、财政资金管理、体育行业政策。 近 3 年内无违法违规、重大失信、被监管部门处罚记录。
服务响应说明:完全响应