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| 计划名称 |
【物流集团】****内部审计专项服务采购项目采购计划 |
| 计划金额 |
约86.00万元 |
| 采购人 |
**** |
| 采购时间 |
2026-03-09 |
| 采购内容 |
为加强对下级单位的监督管理,全面评价其财务收支、经济活动及内部控制的有效性,结合公司实际,****事务所开展内部审计工作。主****事业部、****事业部、致远****公司)、交远公司、****公司、****事业部)、长捷公司、捷龙公司、楚英公司、楚星公司、驰宇公司、楚泓公司。审计机构应根据采购人的要求,对各服务对象自2021年1月1日至今(必要时可追溯至以前年度)的贸易业务、固定资产投资、信息系统、内部控制、以往审计发现问题的整改情况等内容进行审计,并出具专项审计报告。 |
本计划表所列项目信息均为暂定,最终以实际采购时的信息为准