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一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6503
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2026年3月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 雅高 胶棉拖把 | 1 | 27.0 | 雅高\YG-034 | 验收通过 | |
| 2 | 美丽雅 旋转拖把 | 1 | 130.0 | 美丽雅/MARYYA\旋转拖把 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 789 办公电话 | 1 | 120.0 | 得力/deli\789 | 验收通过 | |
| 4 | 奔奔鹅 30CM*30CM 奔奔鹅30cm*30cm 抹布 | 5 | 10.0 | 奔奔鹅\30CM*30CM | 验收通过 | |
| 5 | 得力 NS157 修正液/修正带/修正贴 | 2 | 7.0 | 得力/deli\NS157 | 验收通过 | |
| 6 | 李字 檀香型 10单盘装 蚊香/蚊香液 | 2 | 9.0 | 李字\檀香型 10单盘装 | 验收通过 | |
| 7 | 爱特福 84消毒液 消毒液 | 1 | 5.0 | 爱特福\84消毒液 | 验收通过 | |
| 8 | 爱特福84洁厕灵 洁厕剂 | 1 | 5.0 | 爱特福\爱特福84洁厕灵 | 验收通过 | |
| 9 | 秉优 垃圾夹 | 2 | 38.0 | 秉优\垃圾夹子 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 5683 档案盒 | 5 | 35.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 7284 得力/deli 7284 修正液 | 2 | 7.0 | 得力/deli\7284 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 1541A 得力/deli 1541A 电子计算器 | 1 | 35.0 | 得力/deli\1541A | 验收通过 | |
| 13 | 得力9560一次性加厚型250ML(50个/袋)纸杯 | 2 | 19.0 | 得力/deli\9560 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 S656 得力(deli)S656直液式0.5mm中性笔 | 2 | 28.0 | 得力/deli\S656 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |