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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N773********26801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 天顺 荣誉证书内芯 奖状/证书 | 天顺荣誉证书内芯 | 张 | 43.00 | 6 | 258 |
| 2 | 御杰 YUJA 10101 粉笔 | 御杰YUJA 10101 | 盒 | 60.00 | 6 | 360 |
| 3 | 妙洁 套装 扫把 | 妙洁/magic套装 | 套 | 20.00 | 40 | 800 |
| 4 | ** 排拖 平板拖把 | **排拖 | 把 | 4.00 | 60 | 240 |
| 5 | 晟日晨辉 芨芨草大扫把 扫把 | 晟日晨辉芨芨草大扫把 | 把 | 30.00 | 28 | 840 |
| 6 | 得力 A4 奖状/证书 | 得力/deliA4 | 包 | 20.00 | 10 | 200 |
| 7 | 五月花拖把 胶棉拖把 | 五月花五月花拖把 | 把 | 45.00 | 22.8 | 1026 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 苏建军
联系电话: 135****7020
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: