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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3894
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5864 档案盒 | 37 | 481.0 | 得力/deli\5864 | 验收通过 | |
| 2 | PU/PVC笔记本 | 10 | 70.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 档案夹 | 10 | 30.0 | 得力/deli\得力 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 GP1008 水笔 | 10 | 100.0 | 晨光/M G\GP1008 | 验收通过 | |
| 5 | 大卫 旋转拖把 | 3 | 390.0 | 大卫\旋转拖把 | 验收通过 | |
| 6 | 尖兵 B5- 70克 500张*8包/箱 打印/复印纸 | 10 | 1600.0 | 尖兵\B5- 70克 500张*8包/箱 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |