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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0114
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5685 A4粘扣档案盒 100mm单只装 | 10 | 170.0 | 得力/deli\5685 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 MG-1530 替芯 | 96 | 864.0 | 晨光/M G\MG-1530 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 MG-1530 替芯 | 96 | 864.0 | 晨光/M G\MG-1530 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 GP1530 中性笔 | 40 | 960.0 | 晨光/M G\GP1530 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 GP1530 中性笔 | 10 | 240.0 | 晨光/M G\GP1530 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7103 36g高粘PVA固体胶水 | 5 | 180.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8555ES 彩色长尾票夹筒装(混)(40只/筒) | 80 | 800.0 | 得力/deli\8555ES | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |