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****关****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:刘丽娜
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654021
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**伊**
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:伊**吉里于孜镇上肉孜买提于孜村
采购单位联系人和联系方式:刘丽娜:152****0692
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:MB1R72297
采购单位预算编码:122163
三、成交信息
成交日期:2026年3月10日
总成交金额(元):3037 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区****伊犁州**市西环东路77号东苑家园1区15号楼114号 | 3037.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 公牛 GN-B2080 电源插座 | 公牛/BULL | GN-B2080 | 4 | 45.0 | 180.0 | |
| 2 | 马利 4K水粉纸 绘图/白图纸 | 马利/Marie's | 4K水粉纸 | 3 | 20.0 | 60.0 | |
| 3 | 晨光 K35 红 中性笔 | 晨光/M G | K35 红 | 10 | 25.0 | 250.0 | |
| 4 | 得力 S01Pro-10 中性笔/黑色 | 得力/deli | S01Pro-10 | 10 | 25.0 | 250.0 | |
| 5 | 六鹤 75%酒精消毒液 酒精 | 六鹤 | 75%酒精消毒液 | 5 | 90.0 | 450.0 | |
| 6 | 惠普 DVD+RW 光盘 | 惠普/HP | DVD+RW | 1 | 150.0 | 150.0 | |
| 7 | 得力 8521A 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8521A | 10 | 12.0 | 120.0 | |
| 8 | 南孚 7号 普通干电池 | 南孚/NANFU | 7号 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
| 9 | 绘威 A4彩纸 云彩纸 | 绘威 | A4彩纸 | 4 | 10.0 | 40.0 | |
| 10 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液 300g 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon | 芦荟抑菌洗手液 300g | 5 | 6.0 | 30.0 | |
| 11 | 482****6916 拆信刀/切纸刀/小刀 | 无品牌 | 482****6916 | 2 | 1.0 | 2.0 | |
| 12 | 英雄 328 钢笔 | 英雄/HERO | 328 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
| 13 | 得力 66683 笔袋 | 得力/deli | 66683 | 20 | 12.0 | 240.0 | |
| 14 | 得力 5952 档案袋 | 得力/deli | 5952 | 4 | 10.0 | 40.0 | |
| 15 | 白猫 柠檬红茶洗洁精500g 洗洁精 | 白猫/WhiteCat | 柠檬红茶洗洁精500g | 4 | 5.0 | 20.0 | |
| 16 | 得力 D-F388A 墨粉/碳粉 | 得力/deli | D-F388A | 15 | 38.0 | 570.0 | |
| 17 | 得力 折纸/手工纸 | 得力/deli | 折纸 | 10 | 7.0 | 70.0 | |
| 18 | 妙洁 钢丝球 | 妙洁/magic | 钢丝球 | 6 | 5.0 | 30.0 | |
| 19 | 得力 19360 挂钩/粘钩 | 得力/deli | 19360 | 3 | 7.0 | 21.0 | |
| 20 | 手工diy粘土 | 无品牌 | 100****43576 | 10 | 18.0 | 180.0 | |
| 21 | 水粉纸 | 无品牌 | APYMX635 | 8 | 11.0 | 88.0 | |
| 22 | 得力2001美工刀 | 得力/deli | 2001 | 2 | 8.0 | 16.0 | |
| 23 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: