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原公告的采购项目名称:****2026年内部审计服务项目
首次公告日期:2026年3月9日
原询价公告中未明确承接单位具体资质要求及服务内容,现予以补充明确。
(一)我院2025年行政账会计凭证1957笔,工会账会计凭证81笔。(历年凭证数量参考该业务量)
(二)服务期内,审计团队需在项目现场(甲方提供的场所)不少于30天,以完成审计服务,并提供审计后续咨询建议。
(三)原询价文件其他内容不变,本补充公告为询价文件的组成部分,对所有供应商均具有约束力。
(四)为保证供应商有充足时间响应新的评分要求,本项目提交响应文件截止时间2026年3月13日延期至2026年3月16日。加急标书代写
(五)已获取原询价文件的供应商,请在本补充公告发布后1个工作日内回函确认知悉,因补充了人员、业务量等成本相关内容,若对本次项目报价有所调整,我院将以最新收到的为准。