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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0046
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 6009 剪刀 办公剪纸刀 | 10 | 60.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 2 | 10双/包 家务手套 | 50 | 600.0 | 无品牌\10双/包 | 验收通过 | |
| 3 | **扫把 扫把**扫把 手工竹扫帚 | 10 | 270.0 | 无品牌\**扫把 | 验收通过 | |
| 4 | 平头铁锹/铁铲/方铲铁锹+木柄(把) | 10 | 250.0 | 无品牌\0112 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 9879 印油/印泥/** 10ml财务印章光敏印油 红色印章 | 20 | 200.0 | 得力/deli\9879 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0749 卷笔刀/削笔器颜色随机 | 5 | 77.5 | 得力/deli\0749 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7949 记事本 会议记录本 皮面本16K-80张 | 20 | 360.0 | 得力/deli\7949 | 验收通过 | |
| 8 | 洁鲜生 手提干湿分类垃圾袋 垃圾袋 | 50 | 675.0 | 洁鲜生\手提干湿分类垃圾袋 | 验收通过 | |
| 9 | 公牛 GN-M1330 电源插座 | 10 | 580.0 | 公牛/BULL\GN-M1330 | 验收通过 | |
| 10 | 公牛 GN-M1330 电源插座 | 10 | 520.0 | 公牛/BULL\GN-M1330 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 7103 胶棒固体胶 | 60 | 120.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 12 | 清风 BJ02AB 卷筒纸大盘纸240米12****酒店用厕纸卫生纸 | 5 | 925.0 | 清风/qingfeng\BJ02AB | 验收通过 | |
| 13 | 得力 s73 中性笔 | 15 | 525.0 | 得力/deli\s73 | 验收通过 | |
| 14 | 蓝月亮 500g*1 抑菌洗手液 | 20 | 330.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g*1 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 S26 中性笔 | 15 | 525.0 | 得力/deli\S26 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 0368 得力/deli 0368 订书机 | 10 | 250.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 S25 中性笔 | 15 | 525.0 | 得力/deli\S25 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |