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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2132
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 伊派 TN2325 打印机专用碳粉 | 4 | 240.0 | 伊派/epackage\TN2325 | 验收通过 | |
| 2 | 利得 120*140 垃圾袋 | 1 | 320.0 | 利得\120*140 | 验收通过 | |
| 3 | 利得 36公分 36*60垃圾袋 | 2 | 480.0 | 利得\36公分 | 验收通过 | |
| 4 | 超威 500g 500ml洁厕剂 | 20 | 200.0 | 超威\500g | 验收通过 | |
| 5 | 公牛 GN-218-3M 电源插座 | 3 | 255.0 | 公牛/BULL\GN-218-3M | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7092 固体胶棒 | 4 | 144.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 7 | 富强一次性时尚塑杯A-2 180ml 50个/包 | 80 | 280.0 | 富强\A-4 | 验收通过 | |
| 8 | 净白去渍洗衣粉(柠檬清香)5KG袋装 洗衣液/洗衣粉 | 2 | 98.0 | 汰渍/Tide\净白去渍洗衣粉(柠檬清香)5KG袋装 | 验收通过 | |
| 9 | 得力/deli S01 0.5mm中性笔 12支/盒 | 12 | 336.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |