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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5752
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 A3 70g 打印/复印纸 | 3 | 510.0 | 晨光/M G\A3 70g | 验收通过 | |
| 2 | 得力 18816 18816垃圾袋 | 10 | 53.0 | 得力/deli\18816 | 验收通过 | |
| 3 | 喜润家 扫把 | 1 | 10.0 | 喜润家/CIRY\100****14386 | 验收通过 | |
| 4 | 蓝月亮 野菊花清爽洗手液500g 洗手液 | 6 | 90.0 | 蓝月亮/Blue moon\野菊花清爽洗手液500g | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 2 | 15.0 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 2 | 28.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8556 票夹/长尾夹 | 3 | 30.0 | 得力/deli\8556 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8551 票夹/长尾夹 | 1 | 13.0 | 得力/deli\8551 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 2802 激光笔/教鞭 | 3 | 117.0 | 得力/deli\2802 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |