关于印油/印泥/印台的网上超市合同公告

发布时间: 2026年03月11日
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、采购人名称: ****

二、供应商名称: ****

三、采购项目名称: ****网上超市项目

四、采购项目编号: ****

五、合同编号: 2026M031********00202

六、合同内容:

序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 齐心 B3737 齐心/Comix B3737 印油/印泥/** 齐心/ComixB3737 3.00 11 33
2 黄色封箱带 透明胶带大号 无品牌黄色封箱带 3.00 15 45
3 得力 S01-A 中性笔 得力/deliS01-A 14.00 2.5 35
4 联想 TU260 Pro U盘 双接口固态U盘128G 联想/lenovoTU260 Pro 3.00 177 531
5 得力 6001 得力/deli 6001剪刀(混)(把) 得力/deli6001 5.00 10 50
6 得力 7302 得力/deli 7302液体胶(无色)(瓶) 得力/deli7302 12.00 1.5 18
7 晨光 G-5 替芯/铅芯 晨光/M GG-5 9.00 20 180
8 得力 得力/deli 2001 美工刀(混)(把) 得力/deli2001 11.00 2.5 27.5
9 南孚 5号电池 普通干电池 南孚/NANFU5号电池 16.00 5 80
10 楚航24只41mm彩色长尾夹票夹 金属燕尾夹票据夹子 8202 楚航8202 13.00 15 195
11 楚航48只25mm彩色长尾夹票夹 金属燕尾夹票据夹子 8204 楚航8204 11.00 12 132
12 楚航20只A4透明文件袋18c 按扣资料袋 塑料防水档案袋 文件收纳8618 楚航8618 10.00 20 200

服务要求或标的基本概况:

七、其它事项:

八、联系方式

1、 采购人名称: ****

联系人: ****大队

联系电话: ****050****

传真:

地址: 淦阳路十号

2、供应商名称: ****

地址: **省**市**市杏佛路88号曼哈顿小区31栋2-511






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2026-03-11
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