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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M031********00208
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 K39 红 中性笔 | 晨光/M GK39 红 | 盒 | 10.00 | 19.8 | 198 |
| 2 | 得力 得力便签纸 | 得力/deli7600 | 件 | 10.00 | 7.6 | 76 |
| 3 | 维达 4层200克*10卷 卷筒纸 | 维达/Vinda4层200克*10卷 | 卷 | 10.00 | 29.9 | 299 |
| 4 | 得力 文件袋 | 得力/deli无型号 | 件 | 10.00 | 26 | 260 |
| 5 | 得力 5620 档案盒 | 得力/deli5620 | 件 | 30.00 | 25.8 | 774 |
| 6 | 佳帮手扫把簸箕套装 扫把 | 佳帮手佳帮手扫把簸箕套装 | 套 | 5.00 | 25.6 | 128 |
| 7 | 百草园 一次性纸杯 | 百草园百草园一次性纸杯 | 箱 | 5.00 | 169 | 845 |
| 8 | 威佳 PM240 垃圾袋 | 威佳PM240 | 捆 | 5.00 | 72 | 360 |
| 9 | 得力 9864A 印油/印泥/** | 得力/deli9864A | 件 | 20.00 | 10.9 | 218 |
| 10 | 怡宝 矿泉水 | 怡宝/C'estbon555ml*24瓶 | 箱 | 30.00 | 32 | 960 |
| 11 | 申士 9018 记事本 | 申士9018 | 本 | 30.00 | 19 | 570 |
| 12 | 得力 9375 复写纸 | 得力/deli9375 | 盒 | 30.00 | 9.8 | 294 |
| 13 | 得力 装订机配件 | 得力/deli0015 | 盒 | 20.00 | 12.9 | 258 |
| 14 | 得力 7378 打印/复印纸 | 得力/deli7378 | 箱 | 5.00 | 108 | 540 |
| 15 | 维达 V2834-A 抽纸 | 维达/VindaV2834-A | 箱 | 15.00 | 48.5 | 727.5 |
| 16 | 晨光 XGP30119 中性笔 | 晨光/M GXGP30119 | 盒 | 5.00 | 49 | 245 |
| 17 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液 300g 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon芦荟抑菌洗手液 300g | 瓶 | 10.00 | 11 | 110 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 宋娇萍
联系电话: ****703****
传真:
地址: **县
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**省**市**县玉亭镇迎宾大道1号
附件信息: