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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0328
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0018 回形针 银色金属曲别针财务用品办公专用 100枚/盒 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7303 125ml高粘度普通实用型液体胶水 单支装 | 10 | 30.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 3 | 帮洁 清香型 洁厕灵 | 10 | 80.0 | 帮洁\清香型 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5622 档案盒档案盒文件盒 35mm | 50 | 375.0 | 得力/deli\5622 | 验收通过 | |
| 5 | 创易 CY333 抽杆文件夹 A4文件夹透明抽杆夹 A4-特厚杆-白色 | 50 | 100.0 | 创易\333 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 APYVQ959C A4打印/复印纸 | 3 | 525.0 | 晨光/M G\APYVQ959C | 验收通过 | |
| 7 | 联想 LT2451 联想 LT2451 联想 LT2451 联想/lenovo 联想 LT2451 墨粉/碳粉LT2451碳粉 | 10 | 490.0 | 联想/lenovo\LT2451 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |