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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M031********00011
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 立白 5kg 洗洁精 | 立白/Liby5kg | 桶 | 8.00 | 45 | 360 |
| 2 | 得力3221 旗帜 国旗 | 得力/deli得力3221 | 面 | 5.00 | 39 | 195 |
| 3 | 晨光 ABSN2653 订书机 | 晨光/M GABSN2653 | 个 | 5.00 | 35 | 175 |
| 4 | 先明 清洁剂 去污粉/剂 | 先明清洁剂 | 件 | 2.00 | 480 | 960 |
| 5 | 京东京造 面罩 口罩/眼罩 | 京东京造面罩 | 盒 | 10.00 | 25 | 250 |
| 6 | 海氏海诺 一次性使用帽子 帽类 | 海氏海诺一次性使用帽子 | 件 | 5.00 | 16 | 80 |
| 7 | 得力 30249 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30249 | 卷 | 12.00 | 16 | 192 |
| 8 | 秉优 刷子 天花板网刷 | 秉优秉优天花扫屋顶刷 | 把 | 10.00 | 15 | 150 |
| 9 | 百草园 纸杯 纸杯 | 百草园纸杯 | 包 | 5.00 | 14 | 70 |
| 10 | 妙洁 胶棉拖把 | 妙洁/magic胶棉拖把 | 把 | 20.00 | 30 | 600 |
| 11 | 得力 0211 订书钉 | 得力/deli0211 | 盒 | 20.00 | 2.5 | 50 |
| 12 | 得力 9863 印油/印泥/** | 得力/deli9863 | 件 | 3.00 | 5 | 15 |
| 13 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0018 | 盒 | 10.00 | 1.3 | 13 |
| 14 | 海斯迪克 簸箕 不锈钢 | 海斯迪克簸箕 | 个 | 10.00 | 18 | 180 |
| 15 | 3M 抹布 | 3M30*30 | 包 | 7.00 | 12 | 84 |
| 16 | 南孚 蓄电池5号7号电池 | 南孚/NANFU5号 | 套 | 60.00 | 7 | 420 |
| 17 | 洁柔/C S JR078-02N 软包抽取式面纸 | 洁柔/C SJR078-02N | 提 | 40.00 | 16 | 640 |
| 18 | 雅高 抹布 | 雅高抹布 | 条 | 20.00 | 5 | 100 |
| 19 | 得力 77790 剪刀 | 得力/deli77790 | 把 | 5.00 | 7 | 35 |
| 20 | 水桶 | 无品牌无型号 | 个 | 10.00 | 15 | 150 |
| 21 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8552ES | 筒 | 5.00 | 15 | 75 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 龙艳玲
联系电话: ****964****
传真:
地址: **县洋门乡洋门村
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**省**市**县**山大道与宝成南路交 及 叉口
附件信息: