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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M031********00403
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 理光 DX3442 印纸油墨 | 理光/RICOHDX3442 | 盒 | 9.00 | 395 | 3555 |
| 2 | 晨光 透明胶带(12卷/筒) | 晨光/M GAJDN7604 | 筒 | 6.00 | 45 | 270 |
| 3 | 得力 5910 档案袋 | 得力/deli5910 | 包 | 20.00 | 30 | 600 |
| 4 | 得力 0051 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0051 | 盒 | 50.00 | 2 | 100 |
| 5 | 得力 8552 票夹/长尾夹24装/筒 | 得力/deli8552 | 筒 | 10.00 | 20 | 200 |
| 6 | 得力 6600ES 中性笔 | 得力/deli6600ES | 支 | 20.00 | 12 | 240 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 黄银
联系电话: ****141
传真:
地址: **县贡江镇**大道124号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县****县贡江镇北门街环**路25号芳馨园B栋06店铺
附件信息: