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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N738********261402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ADM95079 文件袋 | 晨光/M GADM95079 | 个 | 62.00 | 1 | 62 |
| 2 | 得力 5861 文件夹/抽杆夹 | 得力/deli5861 | 包 | 21.00 | 15 | 315 |
| 3 | 得力 A4 信纸 复印纸 | 得力/deliA4 | 盒 | 3.00 | 230 | 690 |
| 4 | 得力 22296 会议记录本 | 得力/deli22296 | 本 | 6.00 | 15 | 90 |
| 5 | 得力5684 档案盒 | 得力/deli5684 | 个 | 11.00 | 8 | 88 |
| 6 | 得力(deli)S656直液式走珠笔中性笔 水性笔0.5mm签字笔 | 得力/deliS656 | 盒 | 15.00 | 12 | 180 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 永菲
联系电话: 177****0687
传真:
地址: **县规划七路(家园路)
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: