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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****0316X****2607
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 彩琦 5646 文具套装/礼盒 洗手液 | 彩琦5646 | 个 | 20.00 | 50 | 1000 |
| 2 | 彩琦 4156 文具套装/礼盒 84消毒液 | 彩琦4156 | 套 | 5.00 | 50 | 250 |
| 3 | 蓝琦 ZT-SQCL01 文具套装/礼盒 大盘纸 | 蓝琦/LZT-SQCL01 | 个 | 150.00 | 13 | 1950 |
| 4 | 蓝琦 ZT-YDHL01 文具套装/礼盒 洗洁精 | 蓝琦/LZT-YDHL01 | 个 | 20.00 | 38 | 760 |
| 5 | 晨光/M G ACT55308 修正带(6个装) | 晨光/M GACT55308 | 件 | 60.00 | 10 | 600 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 桑志勇
联系电话: 139****9395
传真:
地址: **市
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: