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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****0316X****2210
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 国产 s 文具套装/礼盒 美工刀片 | 国产s | 盒 | 2.00 | 10 | 20 |
| 2 | 国产 016 文具套装/礼盒 订书机 | 国产016 | 个 | 24.00 | 18 | 432 |
| 3 | 彩琦 4152 文具套装/礼盒 插线板 | 彩琦4152 | 个 | 30.00 | 68 | 2040 |
| 4 | 彩琦 1643 文具套装/礼盒 口取纸 | 彩琦1643 | 个 | 10.00 | 8 | 80 |
| 5 | 得力 A4卡纸 卡纸 | 得力/deliA4卡纸 | 包 | 50.00 | 8 | 400 |
| 6 | 齐心 JP4503-6 胶带/胶纸/胶条 | 齐心/ComixJP4503-6 | 卷 | 40.00 | 8 | 320 |
| 7 | 得力 5684 档案盒 | 得力/deli5684 | 个 | 50.00 | 6.5 | 325 |
| 8 | 得力 6027 剪刀 得力/deli 6027 剪刀 7/175mm(单位:把) 黑色 | 得力/deli6027 | 件 | 60.00 | 10 | 600 |
| 9 | 得力/deli 1526电子计算器 | 得力/deli1526 | 个 | 20.00 | 25 | 500 |
| 10 | 晨光/M G ASSN2241 美工刀 | 晨光/M GASSN2241 | 把 | 48.00 | 3.5 | 168 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 桑志勇
联系电话: 139****9395
传真:
地址: **市
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: