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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********261001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 LQ502 垃圾袋 | 得力/deliLQ502 | 捆 | 135.00 | 8 | 1080 |
| 2 | 维达 VS4491 卷纸 | 维达/VindaVS4491 | 卷 | 7.00 | 145 | 1015 |
| 3 | 得力 18744 垃圾袋 | 得力/deli18744 | 包 | 40.00 | 18 | 720 |
| 4 | 南孚 5号2粒装 碱性电池 | 南孚/NANFU5号2粒装 | 卡 | 50.00 | 5 | 250 |
| 5 | 南孚 7号碱性电池2粒 碱性电池 | 南孚/NANFU7号碱性电池2粒 | 对 | 25.00 | 5 | 125 |
| 6 | 妙洁 MTA2+1 抹布 | 妙洁/magicMTA2+1 | 条 | 25.00 | 4 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈雷
联系电话: 138****8835
传真:
地址: **市福民街金苑路555路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: