[审合同]财务管理服务

发布时间: 2026年03月11日
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财务管理服务

需求基本信息

发布时间: 2026-03-11 16:24

采购编号: ****

其他要求:

1.贯彻执行党和国家经济方针政策、决策部署情况,重点检查:(1)贯彻执行上级有关经济工作政策部署情况,有无违反国家规定制定政策或未及时纠正以前违反国家规定的政策情况。(2)上级部门或领导关于当地经济职责履行方面的重要批示和交办事项的办理情况以及目标责任制落实情况,有无未落实或落实不及时、不到位等情况。(3)审查贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约、反对浪费等部署和制度完善情况。有无落实不到位、三公经费严重超标等情况。
2.重大经济事项的决策、执行和效果情况,重点检查:(1)单位权力清单制度的建立情况。有无未建立或不完善等情况。(2)单位主要业务事项、重大采购、大额借款、大额支出、合同签订等重大经济事项的决策情况。有无违反国家规定违规决策或决策程序不当等情况。
3.内部控制制度的制定和执行情况,重点检查:内部管理制度的建立和执行情况。有无未建立或不完善、执行不到位等情况。
4.单位内部管理情况,重点检查:(1)资产(包括固定资产、货币资金等)管理情况。有无违规出借出租资产、私存私放财政资金、****银行账户情况。有无同一人实施资金审核、支付全过程。(2)政府采购执行情况。有无****政府采购的情况。(3)车辆管理情况。有无未按规定派车、租车和报销费用情况。(4)出差和培训管理情况。有无出差和培训未按程序审批、费用报销不合理或超标、借出差之机办私事等情况。(5)公务卡使用情况。检查公务卡使用不规范、费用报销不恰当等情况。(6)合同签订及执行情况。有无因合同签订不合规、不严谨、不切合实际以及合同执行不力等原因造成损失等情况。(7)编制情况。有无超编配置干部、无编使用人员、吃空饷等情况。(8)印章使用情况。有无印章使用未经登记或登记不规范情况。(9)预算编制和执行情况。有无预算编制不规范、执行不到位情况。(10)其他管理情况。
5.财务收支和经济风险防范情况。重点检查:(1)收入情况。依据是否充分、收入是否完整入账。(2)支出情况。支出依据是否充分、完整,是否有不符合现行财务制度的支出,是否存在违规发放津补贴的问题,有无擅自扩大范围、提高标准列支三公经费,公务接待是否合理,是否存在挪用专项资金用作三公经费,是否存在超编制、超标准配备公务用车,或者为公务用车增加高档配置或者豪华内饰,是否存在长期挂账的应收应付款,是否存在司法涉诉风险等问题。

6.以往审计发现问题的整改情况。重点检查:以往有权机构检查、审计发现的问题是否进行有效整改。

采购需求方信息

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康泳雪

023-****4958

评审结果公告:
分包名称 供应商名称 报价金额 成交金额 实际成交金额 评审方式 评审结果 需求日期 成交/未成交原因
财务管理服务 **** 20000.00 20000.00 20000.00 - 成交 2026-03-11 16:30
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