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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********261801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 奔图 TL-3200H 粉盒 | 奔图/PantumTL-3200H | 支 | 5.00 | 320 | 1600 |
| 2 | 理光 3554 粉盒 | 理光/RICOH3554 | 支 | 2.00 | 720 | 1440 |
| 3 | 绿联 80770 连接线/连接器/转换器 | 绿联/Ugreen80770 | 根 | 3.00 | 15 | 45 |
| 4 | 奔图 DL-413 硒鼓 | 奔图/PantumDL-413 | 套 | 3.00 | 380 | 1140 |
| 5 | 格之格 NT-TH2612A 墨粉/碳粉 | 格之格NT-TH2612A | 支 | 14.00 | 70 | 980 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王钫
联系电话: 138****3030
传真:
地址: **县锦华大道33号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: