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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********262209
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 图画本 绘图/白图纸 | 晨光/M G图画本 | 本 | 20.00 | 1 | 20 |
| 2 | 洁丽雅 7560 毛巾/面巾/方巾 红领巾 | 洁丽雅/grace7560 | 个 | 20.00 | 1 | 20 |
| 3 | 得力 73899 水彩/水粉颜料 水彩 | 得力/deli73899 | 件 | 20.00 | 9 | 180 |
| 4 | 得力 DP402 PU/PVC笔记本 | 得力/deliDP402 | 件 | 20.00 | 1 | 20 |
| 5 | 得力 VP403 橡皮 | 得力/deliVP403 | 块 | 20.00 | 1 | 20 |
| 6 | 得力 S347 活动铅笔 | 得力/deliS347 | 支 | 20.00 | 0.5 | 10 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王柏
联系电话: 186****5598
传真:
地址: ****环路877号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: