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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N763********26603
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 欧妮姿 圣诞用品/礼品/装饰品 新年快乐气球 | 欧妮姿新年快乐气球 | 包 | 1.00 | 25 | 25 |
| 2 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 电池 | 南孚/nanfu5号碱性电池 | 粒 | 10.00 | 2.5 | 25 |
| 3 | 得力 30400 双面胶带 | 得力/deli30400 | 筒 | 1.00 | 15 | 15 |
| 4 | 得力 HT2020A 热熔胶枪 | 得力/deliHT2020A | 把 | 1.00 | 45 | 45 |
| 5 | 卡纸 | 无品牌卡纸 | 张 | 98.00 | 1 | 98 |
| 6 | 得力 31405 胶棒/热熔胶棒 | 得力/deli31405 | 支 | 30.00 | 1 | 30 |
| 7 | 伊文 背胶袋/胶带 | 伊文16 | 个 | 5.00 | 10 | 50 |
| 8 | 啄木鸟 DVD - RW 光盘 | 啄木鸟/TUCANODVD - RW | 盒 | 1.00 | 150 | 150 |
| 9 | 易利丰 A4彩纸 | 易利丰/elifoA4彩纸 | 包 | 2.00 | 15 | 30 |
| 10 | 力武 平纹纸 | 力武KZ00021 | 包 | 2.00 | 30 | 60 |
| 11 | 教 教案本54课时 | 教16K | 本 | 35.00 | 8 | 280 |
| 12 | 台账本 | 无品牌26558 | 本 | 2.00 | 25 | 50 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿不力克木﹒哈力克
联系电话: 189****3773
传真:
地址: **县夏乡奥依曼村
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: