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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M030********00001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 公牛 GN-609 电源插座3米 | 公牛/BULLGN-609 | 个 | 4.00 | 64.5 | 258 |
| 2 | 得力 得力(deli)25K100张商务活页笔记本子文具 工作记事本皮面本办公用品 黑色3151 | 得力/deli3151 | 本 | 10.00 | 25 | 250 |
| 3 | 齐心 齐心/Comix C4571 8K绒面荣誉证书内附内芯 单本装 | 齐心/ComixC4571 | 件 | 20.00 | 9 | 180 |
| 4 | 心相印 DT-200 纸巾 | 心相印/Mind Act Upon MindDT-200 | 提 | 4.00 | 18 | 72 |
| 5 | 蓝月亮 抑菌洗手液 500g 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon抑菌洗手液 500g | 瓶 | 4.00 | 15 | 60 |
| 6 | 茶花 12.2L 塑料桶 | 茶花12.2L | 个 | 10.00 | 25 | 250 |
| 7 | 兰诗 SB-0318 扫把 | 兰诗SB-0318 | 把 | 25.00 | 8 | 200 |
| 8 | 茶花 4713 拖把 | 茶花4713 | 个 | 10.00 | 52 | 520 |
| 9 | 南孚 5号 电池 | 南孚/NANFU5号 | 粒 | 28.00 | 3 | 84 |
| 10 | 得力 8556 票夹 | 得力/deli8556 | 盒 | 10.00 | 10 | 100 |
| 11 | 晨光 AGP13604 办公用笔 | 晨光/M GAGP13604 | 盒 | 1.00 | 36 | 36 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: **辉
联系电话: ****046****
传真:
地址: ****小学
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**县涧田乡墟镇
附件信息: