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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********262204
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 佳帮手扫把套装 扫把 | 佳帮手佳帮手扫把套装 | 套 | 20.00 | 11 | 220 |
| 2 | 雕牌 全效加浓1.02kg 洗洁精 | 雕牌全效加浓1.02kg | 瓶 | 20.00 | 9.7 | 194 |
| 3 | 蓝月亮 3kg/瓶 洗衣液/洗衣粉 | 蓝月亮/Blue moon3kg/瓶 | 桶 | 20.00 | 75.5 | 1510 |
| 4 | 好媳妇平板拖把 平板拖把 | 好媳妇好媳妇平板拖把 | 套 | 10.00 | 92 | 920 |
| 5 | 雅高 抹布 抹布 | 雅高抹布 | 条 | 25.00 | 6.3 | 157.5 |
| 6 | 半球/PESKOE DT-301电热水壶 | 半球/PESKOEDT-301 | 个 | 25.00 | 31.5 | 787.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张大智
联系电话: 173****3758
传真:
地址: **市台北东路52号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: