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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9753
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 A12 宝珠/走珠/签字笔 | 30 | 1698.0 | 得力/deli\A12 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 30200 pvc胶带 | 5 | 234.5 | 得力/deli\30200 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 22246 记事本 | 10 | 160.0 | 得力/deli\22246 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 30409 双面胶带 | 20 | 300.0 | 得力/deli\30409 | 验收通过 | |
| 5 | 得力7758- 彩色复印纸 | 3 | 810.0 | 得力/deli\得力7758- | 验收通过 | |
| 6 | 得力 F1640 学生用笔记本 | 5 | 100.0 | 得力/deli\F1640 | 验收通过 | |
| 7 | 马利 油画颜料 | 1 | 726.3 | 马利/Marie's\170ml | 验收通过 | |
| 8 | 马利 7612 水彩/水粉颜料 | 10 | 650.0 | 马利/Marie's\7612 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 | 10 | 50.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |