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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N738********261005
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ADM94814 档案盒 | 晨光/M GADM94814 | 个 | 10.00 | 8 | 80 |
| 2 | 公牛 GN-313 办公线材 | 公牛/BULLGN-313 | 个 | 1.00 | 120 | 120 |
| 3 | 晨光 ADM929BS 档案盒 | 晨光/M GADM929BS | 个 | 10.00 | 10 | 100 |
| 4 | 晨光 ABS92740 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS92740 | 筒 | 3.00 | 8.5 | 25.5 |
| 5 | 晨光 ADM95105 文件夹 | 晨光/M GADM95105 | 个 | 25.00 | 12 | 300 |
| 6 | 无型号 别针/回形针/大头针 | 无品牌无型号 | 盒 | 3.00 | 3.5 | 10.5 |
| 7 | 得力 无型号 胶棒 | 得力/deli无型号 | 个 | 5.00 | 3 | 15 |
| 8 | 包装用纸 A4复印纸 | 无品牌A4 | 箱 | 3.00 | 230 | 690 |
| 9 | 富光 FP1003-3200/2000 热水瓶 | 富光FP1003-3200/2000 | 个 | 1.00 | 55 | 55 |
| 10 | 好媳妇 扫把簸箕套装 扫把 | 好媳妇扫把簸箕套装 | 套 | 3.00 | 40 | 120 |
| 11 | 好媳妇拖把 蒸汽拖把 | 好媳妇好媳妇拖把 | 套 | 4.00 | 90 | 360 |
| 12 | 富光 玻璃杯 净水桶/净水杯 | 富光玻璃杯 | 件 | 14.00 | 95 | 1330 |
| 13 | 晨光 ABS92629 订书钉 | 晨光/M GABS92629 | 盒 | 2.00 | 2 | 4 |
| 14 | 晨光 ASC99307 奖状/证书 | 晨光/M GASC99307 | 个 | 45.00 | 14 | 630 |
| 15 | 得力 22239 PU/PVC笔记本 | 得力/deli22239 | 本 | 9.00 | 28 | 252 |
| 16 | 晨光 ABS92680 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS92680 | 盒 | 3.00 | 15 | 45 |
| 17 | 得力 33050 PU/PVC笔记本 16K100张大号精装活页笔记本子文具 商务记事本皮面本办公用品 黑 | 得力/deli33050 | 本 | 3.00 | 30 | 90 |
| 18 | 得力 33788 中性笔 | 得力/deli33788 | 盒 | 15.00 | 25 | 375 |
| 19 | 晨光 硬面抄 | 晨光/M GB5 | 本 | 11.00 | 4 | 44 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 永菲
联系电话: 177****0687
传真:
地址: **县规划七路(家园路)
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: