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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3650
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 AJD95747 胶带双面胶 | 10 | 150.0 | 晨光/M G\AJD95747 | 验收通过 | |
| 2 | 富强 A-1塑杯 | 20 | 105.0 | 富强\A-1 | 验收通过 | |
| 3 | 优奥 一次性PE手套 均码500只/盒 | 20 | 140.0 | 优奥\一次性PE手套 | 验收通过 | |
| 4 | 优品卫 草酸浓缩溶液500g 草酸 | 30 | 150.0 | 优品卫\草酸浓缩溶液500g | 验收通过 | |
| 5 | 得力 83637 卡纸 | 10 | 260.0 | 得力/deli\83637 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |