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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4380
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 伟杰 WJ-1160 垃圾袋 | 10 | 150.0 | 伟杰\WJ-1160 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S01红色 中性笔 | 6 | 168.0 | 得力/deli\S01红色 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 S02 中性笔 | 6 | 192.0 | 得力/deli\S02 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 2058 美工刀 | 5 | 50.0 | 得力/deli\2058 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 LQ420 一次性口罩 | 10 | 250.0 | 得力/deli\LQ420 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 3721 U盘 | 2 | 90.0 | 得力/deli\3721 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7480 打印/复印纸 | 2 | 360.0 | 得力/deli\7480 | 验收通过 | |
| 8 | 美家日记 抹布 | 10 | 40.0 | 美家日记\100****10746 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |