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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2784
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7092 高粘度固体胶 | 10 | 360.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 A116 中性笔 | 120 | 1416.0 | 得力/deli\A116 | 验收通过 | |
| 3 | 清风抽纸 抽纸 | 130 | 2860.0 | 清风/qingfeng\清风抽纸 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 LQ390 抹布 | 120 | 480.0 | 得力/deli\LQ390 | 验收通过 | |
| 5 | ** AF01016 棉条拖把 | 60 | 1140.0 | **\AF01016 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 LQ581 套扫把 | 160 | 2240.0 | 得力/deli\LQ581 | 验收通过 | |
| 7 | 金号 全棉毛巾 毛巾/面巾/方巾 | 140 | 1596.0 | 金号\全棉毛巾 | 验收通过 | |
| 8 | 越洋 YY-10L 手提垃圾袋 | 300 | 1500.0 | 越洋\YY-10L | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7653 学生用笔记本 | 40 | 120.0 | 得力/deli\7653 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7650 学生用笔记本 | 120 | 216.0 | 得力/deli\7650 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |