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发布时间:2026-03-12 14:17
(2026年3月12日公告)
根据《中华人民**国审计法》的规定,****派出审计组,自2025年9月至11月,对****建设局****建设局)2024年度预算执行情况进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、基本情况及审计评价
2024年,县建设局本级及下属单位实际收入64734.83万元,其中一般公共预算财政拨款收入9370.56万元,政府性基金预算财政拨款收入54707.20万元,其他收入657.07万元;部门预算总支出64734.83万元,实际支出64734.83万元,年末无结余。
审计结果表明,县建设局能按照财政部门统一部署,开展部门预决算工作,并依法向社会公开了部门预决算情况,财政收支基本符合预算法和相关财经法规的规定。但本次审计也发现,县建设局在账务管理和固定资产管理等方面存在一些问题,需要改进和完善。
二、审计发现的主要问题
(一)在建工程长期未转固定资产。
(二)往来款长期挂账未清理。
(三)固定资产管理不规范。县建设局存在固定资产账实不符、未定期盘点固定资产,以及部分闲置资产未及时处置等问题。
三、审计发现问题的整改情况
针对审计发现的问题,****已依法出具审计报告,并提出加强财务管理和固定资产管理等建议。针对审计提出的问题及建议,县建设局高度重视,积极采取措施,认真对照检查,按计划进行整改。
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2026年3月12日