安居城服公司内部审计中介机构服务

发布时间: 2026年03月12日
摘要信息
招标单位
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招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
关键信息
招标详情
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相关单位:
***********公司企业信息
项目信息
项目名称 ****公司内部审计中介机构服务 项目编号 ****
项目地址 **省**市**区 项目类型 服务
采购方式 询价 项目行业分类 物业管理
公开方式 邀请
资金来源 国有100%
项目概况 ****公司内控管理,充分发挥审计工作的监督、咨询与服务职能,拟围绕财务收支、业务运营管理等12个关键领域,对****服务中心开展专项审计与评价,审计期间从2024年1月1日至2025年12月31日,重点聚焦于过往未审计过的会计期间或业务时段,并对过往审计发现问题的整改落实情况进行全面复查,做到内部审计全覆盖。
邀请函名称 ****公司内部审计中介机构服务
发送时间 2026-03-12 15:00 至 2026-03-19 15:00
标段信息
标段名称 ****公司内部审计中介机构服务 标段编号 ****-01
报价方式 总价
采购控制价(元) 197000
采购控制价(大写) 壹拾玖万柒仟元整
评审方法 经评审的最低投标价法
是否缴纳保证金
是否评定分离
是否递交申请资料文件
是否接受联合体
服务期(天) 60
服务期说明 合同服务期具体起止时间以合同约定为准(其中审计报告须在合同签订之日起60日内完成)。
招标/采购范围 本次采购服务核心为开展上述12项专项内部审计,重点包括两方面工作:一是财务领域审计,对公司财务制度建立与执行、会计核算方法、财务收支、固定资产管理、税务管理等进行全面核查,客观反映财务信息质量与效能,揭示管理薄弱环节,推动财务管理体系完善;二是合规领域审计,聚焦日常合同协议签订、招商管理全流程(立项、评审、运作、**商资质审核及履约评价等),核查经营活动合法合规性,揭示经营管理不足,提出风险防范及管理改进建议。审计过程需形成完整工作底稿,并向公司出具专项审计报告。
资格条件 (一)报价人必须是中华人民**国境内注册的独立法人机构或合伙制企业或其他组织。 (二)本项目不接受联合体报价。
招标文件获取开始时间 2026-03-12 15:00 招标文件获取截止时间标书代写 2026-03-19 15:00
质疑截止时间标书代写 2026-03-15 18:00 澄清答疑截止时间标书代写 2026-03-17 18:00
文件递交截止时间标书代写 2026-03-19 15:00
招标文件获取方式 线下获取
招标文件获取地点 线上获取https://cgmh.****.com:7443/szaj
开标时间标书代写 2026-03-19 15:00
开标地点标书代写 **市**区福保街道益田大厦四楼。
采购人与采购代理
采购单位 采购单位名称 ****
采购单位地址 **市前海深港**区前湾一路1号A栋201室(入驻**市****公司)
联系人 曹保军
联系电话 134****7367
对外监督人员
对外监督电话
招标进度跟踪
2026-03-12
招标公告
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