招标详情
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400-688-2000
项目信息
| 项目名称 |
****公司内部审计中介机构服务 |
项目编号 |
**** |
| 项目地址 |
**省**市**区 |
项目类型 |
服务 |
| 采购方式 |
询价 |
项目行业分类 |
物业管理 |
| 公开方式 |
邀请 |
| 资金来源 |
国有100% |
| 项目概况 |
****公司内控管理,充分发挥审计工作的监督、咨询与服务职能,拟围绕财务收支、业务运营管理等12个关键领域,对****服务中心开展专项审计与评价,审计期间从2024年1月1日至2025年12月31日,重点聚焦于过往未审计过的会计期间或业务时段,并对过往审计发现问题的整改落实情况进行全面复查,做到内部审计全覆盖。 |
| 邀请函名称 |
****公司内部审计中介机构服务 |
| 发送时间 |
2026-03-12 15:00 至 2026-03-19 15:00 |
标段信息
| 标段名称 |
****公司内部审计中介机构服务 |
标段编号 |
****-01 |
| 报价方式 |
总价 |
| 采购控制价(元) |
197000 |
| 采购控制价(大写) |
壹拾玖万柒仟元整 |
| 评审方法 |
经评审的最低投标价法 |
| 是否缴纳保证金 |
否 |
| 是否评定分离 |
否 |
| 是否递交申请资料文件 |
否 |
| 是否接受联合体 |
否 |
| 服务期(天) |
60 |
| 服务期说明 |
合同服务期具体起止时间以合同约定为准(其中审计报告须在合同签订之日起60日内完成)。 |
| 招标/采购范围 |
本次采购服务核心为开展上述12项专项内部审计,重点包括两方面工作:一是财务领域审计,对公司财务制度建立与执行、会计核算方法、财务收支、固定资产管理、税务管理等进行全面核查,客观反映财务信息质量与效能,揭示管理薄弱环节,推动财务管理体系完善;二是合规领域审计,聚焦日常合同协议签订、招商管理全流程(立项、评审、运作、**商资质审核及履约评价等),核查经营活动合法合规性,揭示经营管理不足,提出风险防范及管理改进建议。审计过程需形成完整工作底稿,并向公司出具专项审计报告。 |
| 资格条件 |
(一)报价人必须是中华人民**国境内注册的独立法人机构或合伙制企业或其他组织。 (二)本项目不接受联合体报价。 |
| 招标文件获取开始时间 |
2026-03-12 15:00 |
招标文件获取截止时间标书代写 |
2026-03-19 15:00 |
| 质疑截止时间标书代写 |
2026-03-15 18:00 |
澄清答疑截止时间标书代写 |
2026-03-17 18:00 |
| 文件递交截止时间标书代写 |
2026-03-19 15:00 |
| 招标文件获取方式 |
线下获取 |
| 招标文件获取地点 |
线上获取https://cgmh.****.com:7443/szaj |
| 开标时间标书代写 |
2026-03-19 15:00 |
| 开标地点标书代写 |
**市**区福保街道益田大厦四楼。 |
采购人与采购代理
| 采购单位 |
采购单位名称 |
**** |
| 采购单位地址 |
**市前海深港**区前湾一路1号A栋201室(入驻**市****公司) |
| 联系人 |
曹保军 |
| 联系电话 |
134****7367 |
| 对外监督人员 |
|
| 对外监督电话 |
|