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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0996
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0018 金属回形针 3#镀镍防锈曲别针 办公用品 100枚/盒 10盒装 | 1 | 20.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 78981 四联文件筐 325mm*320mm*275mm(单位:个)黑 | 1 | 25.0 | 得力/deli\78981 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0012 强度订书钉 12#订书针 1000枚/盒 适配12#订书机 24/6 10盒装 | 1 | 8.01 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 4 | 得力(deli)0309 12#订书机(单位:台)黑 | 1 | 13.9 | 得力/deli\0309黑 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |