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****审计局于2024年7月至12月对我单位**县水系连通及水美乡村建设试点县项目预算执行情况进行了审计,出具了审计报告《**县水系连通及水美乡村建设试点县项目预算执行情况》(****),审计报告中反映的问题,我们进行了积极整改,现将整改结果公告如下:
审计报告共反映7个方面25个问题,其中立行立改类问题5个,分阶段整改类20个,截止目前,已整改到位问题5个,正在整改问题20个,未完成整改问题正在按照整改方案持续推动。
一、已完成整改的问题
(一)项目投资控制管理方面
1、针对“拆除块石利用工程量未签证”问题。
我单位已**施工单位、监理单位、项目管理单位对块石利用量进行签证,已完成整改。
2、针对“多支付景观工程进度款”问题。
我单位已在施工Ⅲ标第16期进度款结算中扣回,已完成整改。
3、针对“多支付保险费进度款”问题
我单位已在施工Ⅲ标第16期进度款结算中扣回,已完成整改。
(二)工程招投标及合同管理方面
针对“未按招标文件要求和投标承诺签订合同”问题。
我单位已和施工Ⅰ标、全过程咨询、多跨协同项目等3家中标单位签订补充协议,已完成整改。
(三)项目建设资金管理情况
针对“无合同依据支付追加部分采购费用”问题。
我****公司签订补充协议,明确了追加物联网平台软件和云服务的费用,已完成整改。
二、正在整改中的问题
正在整改中的问题涉及项目投资控制管理方面、工程招投标及合同管理方面、工程质量管理方面、基本建设程序执行方面、项目进度管理方面、工程建设管理其他方面、项目建设资金管理情况等7个方面共20个问题,我单位将继续按照制定的整改工作方案,逐项逐条分析原因,积极推动各项整改任务落地落实。
我单位对上述公告内容的真实性和准确性负责。
特此公告。
****水文站
2026年3月