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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1690
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ABS92899 订书钉 | 12 | 24.0 | 晨光/M G\ABS92899 | 验收通过 | |
| 2 | 心相印 XCA080 湿巾 | 12 | 180.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\XCA080 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 33602 双面胶带 | 24 | 360.0 | 得力/deli\33602 | 验收通过 | |
| 4 | 冰禹 BYlj-136 地垫 | 15 | 450.0 | 冰禹\BYlj-136 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ABS916K5 订书机 | 2 | 68.0 | 晨光/M G\ABS916K5 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 k35 中性笔 | 12 | 336.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 APYE3K78 PU/PVC笔记本 | 12 | 216.0 | 晨光/M G\APYE3K78 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |