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内部审计服务竞争性磋商公告
****拟对2023年1月至2025年12月期间的财务状况及内部管理情况进行审计。现面向社会公开进行竞争性磋商采购,欢迎****事务所参与磋商。
一、项目基本情况
采购单位:****
项目名称:****2023-2025年度内部审计服务采购项目
采购方式:竞争性磋商
审计期间:2023年1月1日至2025年12月31日(共三个会计年度)
审计内容:对医院2023-2025年度的财务收支、预算执行、资产管理、药品耗材采购、内部控制等情况进行审计,并出具审计报告和管理建议书(具体审计范围以合同约定为准)。
二、申请人资格要求
1、在中华人民**国境内注册,具有独立承担民事责任的能力,持有有效营业执照。
2、具备国家财政部门颁发的《****事务所执业证书》。
3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,近三年内在经营活动中无重大违法记录,未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。
4、熟悉医疗卫生行业会计制度及相关的法律法规,****行政事业单位审计的经验。
三、获取采购文件
时间:2026年3月13日至2026年3月19日,每天上午09:00至12:00,下午3:00至17:00(**时间,法定节假日除外)。
地点:**** 物价审计科
方式:现场获取。携带营业执照复印件、****事务所执业证书复印件、法定代表人身份证明或授权委托书至上述地点领取。
四、响应文件提交标书代写
截止时间:2026年3月20日 09:00(**时间)标书代写
地点:**** 物价审计科
五、开启
时间:2026年3月23日 09:00(**时间)若有变动以通知为准
地点:**** 会议室
六、评审办法
本项目采用综合评分法,****小组根据各供应商提交的响应文件,从报价、技术方案、商务条件等方面进行综合评审,择优确定成交供应商。
七、其他补充事宜
逾期送达的响应文件,不予受理。
联系电话:物价审计科 0472-****639