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****关于文****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于文****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:郭俊兵
项目联系电话:133****1549
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:659900
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**市**区建国北路21号
采购单位联系人和联系方式:孙延宁:180****8283
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****3262R
采购单位预算编码:****18011
三、成交信息
成交日期:2026年3月12日
总成交金额(元):5361 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区******广场一楼A-10 | 5361.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 国产 文化创意文具 桌签* | 国产 | 国产 | 18 | 22.0 | 396.0 | |
| 2 | 得力 通讯录/电话本 皮面笔记本* | 得力/deli | 笔记本 | 20 | 46.0 | 920.0 | |
| 3 | 得力 33606 胶带* | 得力/deli | 33606 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
| 4 | 得力 S01-A 按动笔 中性笔* | 得力/deli | S01-A | 10 | 6.0 | 60.0 | |
| 5 | 南孚 5号/7号 电池/电力配件 五号电池(板) | 南孚/NANFU | 5号/7号 | 8 | 8.0 | 64.0 | |
| 6 | 得力 ** 学生用印 印泥. | 得力/deli | ** | 5 | 18.0 | 90.0 | |
| 7 | 越洋 200922 垃圾袋 小号 黑色 | 越洋 | 200922 | 80 | 7.5 | 600.0 | |
| 8 | 得力 2090 美工刀 | 得力/deli | 2090 | 1 | 7.0 | 7.0 | |
| 9 | 福源 中号 扫把头 套扫. | 福源 | 中号 | 20 | 48.0 | 960.0 | |
| 10 | 得力 TP540 彩色长尾夹 -票夹/长尾夹 | 得力/deli | TP540 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
| 11 | 得力 TP529 彩色长尾夹 -票夹/长尾夹 | 得力/deli | TP529 | 2 | 30.0 | 60.0 | |
| 12 | 得力 30131 小号胶带 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 30131 | 1 | 10.0 | 10.0 | |
| 13 | 晨光 B2605 中性笔笔芯 | 晨光/M G | B2605 | 20 | 2.0 | 40.0 | |
| 14 | 美的 pf103-30s 电热水壶 | 美的/Midea | pf103-30s | 4 | 180.0 | 720.0 | |
| 15 | 得力 彩色封皮纸 | 得力/deli | A4 | 15 | 26.0 | 390.0 | |
| 16 | 越洋 三件套 | 越洋 | 尺码订制 | 2 | 180.0 | 360.0 | |
| 17 | 洗衣液 | 绿伞/LS | 洗衣液 | 4 | 46.0 | 184.0 | |
| 18 | 铁杆拖把(颜色随机发) | 幻 | 铁杆拖把(颜色随机发) | 10 | 25.0 | 250.0 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: