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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M031********00404
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 S01红色 中性笔 | 得力/deliS01红色 | 盒 | 2.00 | 18 | 36 |
| 2 | 妙洁 0684 扫把 | 妙洁/magic0684 | 把 | 2.00 | 26 | 52 |
| 3 | 妙洁 背心式垃圾袋 垃圾袋 | 妙洁/magic背心式垃圾袋 | 包 | 30.00 | 13 | 390 |
| 4 | 妙洁 MDCB100 纸杯 | 妙洁/magicMDCB100 | 包 | 20.00 | 10.8 | 216 |
| 5 | 蓝月亮 抑菌洗手液 500g 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon抑菌洗手液 500g | 瓶 | 20.00 | 9.5 | 190 |
| 6 | 得力 30色卡纸 卡纸 | 得力/deli30色卡纸 | 包 | 5.00 | 27 | 135 |
| 7 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 得力/deli8553 | 盒 | 20.00 | 12 | 240 |
| 8 | 得力 9532 票夹/长尾夹 | 得力/deli9532 | 个 | 10.00 | 9.8 | 98 |
| 9 | 得力 6906 替芯/铅芯 | 得力/deli6906 | 盒 | 5.00 | 17 | 85 |
| 10 | 得力 0416 订书机 | 得力/deli0416 | 台 | 6.00 | 23 | 138 |
| 11 | 晨光 HAGP0930 中性笔 | 晨光/M GHAGP0930 | 支 | 100.00 | 3 | 300 |
| 12 | 得力 7655 记事本 | 得力/deli7655 | 本 | 50.00 | 2 | 100 |
| 13 | 齐心 EA69 文件袋 | 齐心/ComixEA69 | 个 | 1.00 | 1 | 1 |
| 14 | 得力 5654 文件袋 | 得力/deli5654 | 个 | 100.00 | 3 | 300 |
| 15 | 公牛 GN-609[3-10] 多功能插座 | 公牛/BULLGN-609[3-10] | 个 | 5.00 | 58 | 290 |
| 16 | 公牛 GN-606(5米) 多功能插座 | 公牛/BULLGN-606(5米) | 个 | 5.00 | 30 | 150 |
| 17 | 得力 78981 文件座/文件架/文件框 | 得力/deli78981 | 个 | 20.00 | 19 | 380 |
| 18 | 得力 33126 档案盒 | 得力/deli33126 | 个 | 100.00 | 8.5 | 850 |
| 19 | 心相印 3层120抽*1包 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind3层120抽*1包 | 提 | 150.00 | 13 | 1950 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 罗裔
联系电话: ****987****
传真:
地址: 景东大道1****分局****城管局
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市**区**北路186号
附件信息: